审计专员招聘 - 常州铭赛机器人科技股份有限公司
- 工作经验
- 工作性质
- 学历要求
- 薪资待遇
- 招聘人数
- 发布时间
- 2021-09-26
- 工作地点
- 福利待遇
任职要求:
1、大学本科以上学历,财务、审计、会计、金融等相关专业,有审计、会计中级职称或注册会计师优先;
2、二年以上内控、审计工作经验,有上市公司内审部门工作经验者优先考虑;
3、熟悉上市公司应遵循的《内部控制基本规范》和内控、审计、财务相关业务流程与专业知识;
4、熟练使用ERP系统和Office办公软件;
5、具有良好的职业道德和敬业精神,沟通能力和分析能力,原则性强,逻辑性强。
岗位职责:
1、负责公司内部审计制度的制定,编制年度内的审计工作计划;
2、负责组织实施公司内部审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
3、对公司各项内控制度的健全性和有效性进行审计,并对其合规性、合理性进行评价,发表审计意见;
4、对公司的财务活动和其他有关的经营活动进行专项审计,分析异常和风险点,提出防范和改善措施;
5、对公司下发的审计报告整改情况进行跟踪监督,确保及时整改到位;
6、定期就审计计划执行及完成情况向公司总经理提交总结报告;
7、负责内审资料的整理与归档;
8、配合外部审计机构对公司的审计工作;
9、完成上级部门安排的其他工作。
1、大学本科以上学历,财务、审计、会计、金融等相关专业,有审计、会计中级职称或注册会计师优先;
2、二年以上内控、审计工作经验,有上市公司内审部门工作经验者优先考虑;
3、熟悉上市公司应遵循的《内部控制基本规范》和内控、审计、财务相关业务流程与专业知识;
4、熟练使用ERP系统和Office办公软件;
5、具有良好的职业道德和敬业精神,沟通能力和分析能力,原则性强,逻辑性强。
岗位职责:
1、负责公司内部审计制度的制定,编制年度内的审计工作计划;
2、负责组织实施公司内部审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;
3、对公司各项内控制度的健全性和有效性进行审计,并对其合规性、合理性进行评价,发表审计意见;
4、对公司的财务活动和其他有关的经营活动进行专项审计,分析异常和风险点,提出防范和改善措施;
5、对公司下发的审计报告整改情况进行跟踪监督,确保及时整改到位;
6、定期就审计计划执行及完成情况向公司总经理提交总结报告;
7、负责内审资料的整理与归档;
8、配合外部审计机构对公司的审计工作;
9、完成上级部门安排的其他工作。
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联系方式
- 地址:江苏常州市武进区常州常武中路18号科教城 哈工大铭赛科技大厦
- 邮编:213164
- 电话:86 0519 86929631
- 联系人:倪小青
- 手机:13584315950
- 传真:86 0519 85300255
- Email:mingseal
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